索 引 号: 13521/2025-00537 | 主题分类: 农业、林业、水利 | 发布机构: 市农业农村局 |
文件编号: | 有 效 性: 有效 |
一、2025年单位预算公开表
1、单位预算收支总表
2、单位预算收入总表
3、单位预算支出总表
4、单位预算财政拨款收支总表
5、单位预算一般公共预算财政拨款支出表
6、单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表
7、单位预算政府性基金预算财政拨款支出表
8、单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表
9、单位预算财政拨款“三公”经费支出表
二、2025年单位预算公开情况说明
1、单位职责及机构设置情况
2、单位预算安排的总体情况
3、机关运行经费安排情况
4、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因
5、单位项目预算安排情况及绩效目标
6、政府采购预算情况
7、国有资产信息
8、名词解释
9、其他需要说明的事项
单位预算收支总表 501011承德市植保植检站 预算年度:2025 单位:万元 序号 收入 支出 项 目 预算数 项 目 预算数 栏次 1 2 3 4 1 一、一般公共预算拨款收入 259.00 一、一般公共服务支出 2 二、政府性基金预算拨款收入 二、外交支出 3 三、国有资本经营预算拨款收入 三、国防支出 4 四、财政专户管理资金收入 四、公共安全支出 5 五、单位资金 五、教育支出 6 六、科学技术支出 4.31 7 七、文化旅游体育与传媒支出 8 八、社会保障和就业支出 38.73 9 九、社会保险基金支出 10 十、卫生健康支出 10.22 11 十一、节能环保支出 12 十二、城乡社区支出 13 十三、农林水支出 198.12 14 十四、交通运输支出 15 十五、资源勘探工业信息等支出 16 十六、商业服务业等支出 17 十七、金融支出 18 十八、援助其他地区支出 19 十九、自然资源海洋气象等支出 20 二十、住房保障支出 17.92 21 二十一、粮油物资储备支出 22 二十二、国有资本经营预算支出 23 二十三、灾害防治及应急管理支出 24 二十四、预备费 25 二十五、其他支出 26 二十六、转移性支出 27 二十七、债务还本支出 28 二十八、债务付息支出 29 二十九、债务发行费用支出 30 三十、抗疫特别国债安排的支出 31 三十一、人行科目 32 本年收入合计 259.00 本年支出合计 269.30 33 上年结转结余 10.30 年终结转结余 34 收入总计 269.30 支出总计 269.30 单位预算收入总表 501011承德市植保植检站 预算年度:2025 单位:万元 序号 功能分类科目 合计 本年收入 上年结转 科目 编码 科目名称 小计 财政拨款 收入 财政专户 收入 事业收入 经营收入 上级补助收入 附属单位上缴收入 其他收入 栏次 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 合计 269.30 259.00 259.00 10.30 2 206 科学技术支出 4.31 4.31 3 20605 科技条件与服务 0.07 0.07 4 2060502 技术创新服务体系 0.07 0.07 5 20699 其他科学技术支出 4.23 4.23 6 2069999 其他科学技术支出 4.23 4.23 7 208 社会保障和就业支出 38.73 38.73 38.73 8 20805 行政事业单位养老支出 36.93 36.93 36.93 9 2080502 事业单位离退休 14.12 14.12 14.12 10 2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 22.81 22.81 22.81 11 20808 抚恤 1.80 1.80 1.80 12 2080801 死亡抚恤 1.80 1.80 1.80 13 210 卫生健康支出 10.22 10.22 10.22 14 21011 行政事业单位医疗 10.22 10.22 10.22 15 2101102 事业单位医疗 8.97 8.97 8.97 16 2101103 公务员医疗补助 1.25 1.25 1.25 17 213 农林水支出 198.12 192.13 192.13 5.99 18 21301 农业农村 198.12 192.13 192.13 5.99 19 2130104 事业运行 186.63 186.63 186.63 20 2130108 病虫害控制 5.50 5.50 5.50 21 2130135 农业生态资源保护 5.99 5.99 22 221 住房保障支出 17.92 17.92 17.92 23 22102 住房改革支出 17.92 17.92 17.92 24 2210201 住房公积金 17.92 17.92 17.92 单位预算支出总表 501011承德市植保植检站 预算年度:2025 单位:万元 序号 功能分类科目 合计 基本支出 项目支出 经营支出 上解上级 支出 对附属单位补助支出 科目 编码 科目名称 栏次 1 2 3 4 5 6 7 8 1 合计 269.30 253.50 15.80 2 206 科学技术支出 4.31 4.31 3 20605 科技条件与服务 0.07 0.07 4 2060502 技术创新服务体系 0.07 0.07 5 20699 其他科学技术支出 4.23 4.23 6 2069999 其他科学技术支出 4.23 4.23 7 208 社会保障和就业支出 38.73 38.73 8 20805 行政事业单位养老支出 36.93 36.93 9 2080502 事业单位离退休 14.12 14.12 10 2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 22.81 22.81 11 20808 抚恤 1.80 1.80 12 2080801 死亡抚恤 1.80 1.80 13 210 卫生健康支出 10.22 10.22 14 21011 行政事业单位医疗 10.22 10.22 15 2101102 事业单位医疗 8.97 8.97 16 2101103 公务员医疗补助 1.25 1.25 17 213 农林水支出 198.12 186.63 11.49 18 21301 农业农村 198.12 186.63 11.49 19 2130104 事业运行 186.63 186.63 20 2130108 病虫害控制 5.50 5.50 21 2130135 农业生态资源保护 5.99 5.99 22 221 住房保障支出 17.92 17.92 23 22102 住房改革支出 17.92 17.92 24 2210201 住房公积金 17.92 17.92 单位预算财政拨款收支总表 501011承德市植保植检站 预算年度:2025 单位:万元 序号 收入 支出 项 目 金额 项 目 合计 一般公共预算财政拨款 政府性基金预算财政 拨款 国有资本经营预算财政拨款 栏次 1 2 3 4 5 6 7 1 一、一般公共预算拨款 259.00 一、一般公共服务支出 2 二、政府性基金预算拨款 二、外交支出 3 三、国有资本经营预算拨款 三、国防支出 4 四、公共安全支出 5 五、教育支出 6 六、科学技术支出 4.31 4.31 7 七、文化旅游体育与传媒支出 8 八、社会保障和就业支出 38.73 38.73 9 九、社会保险基金支出 10 十、卫生健康支出 10.22 10.22 11 十一、节能环保支出 12 十二、城乡社区支出 13 十三、农林水支出 198.12 198.12 14 十四、交通运输支出 15 十五、资源勘探工业信息等支出 16 十六、商业服务业等支出 17 十七、金融支出 18 十八、援助其他地区支出 19 十九、自然资源海洋气象等支出 20 二十、住房保障支出 17.92 17.92 21 二十一、粮油物资储备支出 22 二十二、国有资本经营预算支出 23 二十三、灾害防治及应急管理支出 24 二十四、预备费 25 二十五、其他支出 26 二十六、转移性支出 27 二十七、债务还本支出 28 二十八、债务付息支出 29 二十九、债务发行费用支出 30 三十、抗疫特别国债安排的支出 31 三十一、人行科目 32 本年收入合计 259.00 本年支出合计 269.30 269.30 33 年初财政拨款结转和结余 10.30 年末财政拨款结转和结余 34 一、一般公共预算拨款 10.30 35 二、政府性基金预算拨款 36 三、国有资本经营预算拨款 37 收入总计 269.30 支出总计 269.30 269.30 单位预算一般公共预算财政拨款支出表 501011承德市植保植检站 预算年度:2025 单位:万元 序号 功能分类科目 合计 基本支出 项目支出 科目编码 科目名称 栏次 1 2 3 4 5 1 合计 269.30 253.50 15.80 2 206 科学技术支出 4.31 4.31 3 20605 科技条件与服务 0.07 0.07 4 2060502 技术创新服务体系 0.07 0.07 5 20699 其他科学技术支出 4.23 4.23 6 2069999 其他科学技术支出 4.23 4.23 7 208 社会保障和就业支出 38.73 38.73 8 20805 行政事业单位养老支出 36.93 36.93 9 2080502 事业单位离退休 14.12 14.12 10 2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 22.81 22.81 11 20808 抚恤 1.80 1.80 12 2080801 死亡抚恤 1.80 1.80 13 210 卫生健康支出 10.22 10.22 14 21011 行政事业单位医疗 10.22 10.22 15 2101102 事业单位医疗 8.97 8.97 16 2101103 公务员医疗补助 1.25 1.25 17 213 农林水支出 198.12 186.63 11.49 18 21301 农业农村 198.12 186.63 11.49 19 2130104 事业运行 186.63 186.63 20 2130108 病虫害控制 5.50 5.50 21 2130135 农业生态资源保护 5.99 5.99 22 221 住房保障支出 17.92 17.92 23 22102 住房改革支出 17.92 17.92 24 2210201 住房公积金 17.92 17.92 单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表 501011承德市植保植检站 预算年度:2025 单位:万元 序号 支出部门经济分类科目 一般公共预算基本支出 科目编码 科目名称 合计 人员经费 公用经费 栏次 1 2 3 4 5 1 合计 253.50 243.73 9.77 2 301 工资福利支出 229.18 229.18 3 30101 基本工资 87.18 87.18 4 30102 津贴补贴 18.18 18.18 5 30107 绩效工资 71.24 71.24 6 30108 机关事业单位基本养老保险缴费 22.81 22.81 7 30110 职工基本医疗保险缴费 8.97 8.97 8 30111 公务员医疗补助缴费 1.25 1.25 9 30112 其他社会保障缴费 1.63 1.63 10 30113 住房公积金 17.92 17.92 11 302 商品和服务支出 9.77 9.77 12 30201 办公费 3.50 3.50 13 30207 邮电费 0.26 0.26 14 30211 差旅费 1.00 1.00 15 30217 公务接待费 0.10 0.10 16 30228 工会经费 1.50 1.50 17 30229 福利费 1.95 1.95 18 30299 其他商品和服务支出 1.46 1.46 19 303 对个人和家庭的补助 14.55 14.55 20 30302 退休费 12.75 12.75 21 30305 生活补助 1.80 1.80 单位预算政府性基金预算财政拨款支出表 501011承德市植保植检站 预算年度:2025 单位:万元 序号 功能分类科目 合计 基本支出 项目支出 科目编码 科目名称 栏次 1 2 3 4 5 注:无政府性基金预算财政拨款预算,空表列示。 单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表 501011承德市植保植检站 预算年度:2025 单位:万元 序号 功能分类科目 合计 基本支出 项目支出 科目编码 科目名称 栏次 1 2 3 4 5 注:无国有资本经营预算财政拨款预算,空表列示。 单位预算财政拨款“三公”经费支出表 501011承德市植保植检站 预算年度:2025 单位:万元 序号 项 目 资 金 性 质 合计 一般公共预算 财政拨款 政府性基金 预算拨款 国有资本经营 预算财政拨款 栏次 1 2 3 4 5 1 合计 0.6 0.6 2 “三公”经费小计 0.60 0.60 3 一、因公出国(境)费 4 其中:教学科研人员因公出国(境)费 5 其他因公出国(境)费 6 二、公务用车购置及运维费 0.50 0.50 7 其中:公务用车购置费 8 公务用车运行维护费 0.50 0.50 9 三、公务接待费 0.10 0.10 承德市植保植检站2025年单位预算信息公开情况说明 按照《中华人民共和国预算法》、《地方预决算公开操作规程》和《关于进一步推进预算公开工作的实施意见》规定,现将承德市植保植检站2025年单位预算公开如下: 一、单位职责及机构设置情况 单位职责: (一)单位职责 (1)主要是对全市植保植检工作的管理、指导、监督与检查。 (2)负责农业有害生物的监测、预报市级、县级共同负责承德市区域范围内的农业有害生物的监测、调查及发布预报、预警信息。 (3)负责制定农业有害生物的治理方案并组织实施 市级根据我市农业种植情况及农业有害生物的发生趋势制定承德市农业有害生物治理方案,监督指导各县的落实。储备农药、药械等防治物资,对突发性、重大病虫害的发生组织应急防治,调拨防治物资。 (4)负责植物检疫登记、植物及其产品的调运检疫和产地检疫,对区县工作进行管理和监督,组织开展植物检疫的市场检查。 (5)负责植物疫情的监测与封锁控制 市级、县级共同负责承德市区域范围内的植物疫情的监测与封锁控制。 (6)负责承担突发农业有害生物事件应急管理 (7)负责管理农药的使用,组织植物保护新技术、新农药、新药械的试验、示范、评估和推广 (二)机构情况:承德市植保植检站为财政补助事业单位。 (三)人员情况,现有在职人员13人,退休人员8人。 (四)机构情况,承德植保植检站是财政补助事业单位。 (五)人员情况,本单位在职人员13人,退休人员8人。 机构设置: 单位机构设置情况 单位名称 单位性质 单位规格 经费保障形式 承德市植保植检站 事业 正科级 财政性资金基本保证 二、单位预算安排的总体情况 按照预算管理有关规定,目前单位预算的编制实行综合预算管理,即全部收入和支出都反映在预算中。 1、收入说明 反映本单位当年全部收入。2025年预算收入269.30万元,其中:一般公共预算收入259.00万元,基金预算收入0.00万元,国有资本经营预算收入0.00万元,财政专户核拨收入0.00万元,单位资金收入0.00万元,上年结转结余10.30万元。 2、支出说明 收支预算总表支出栏、基本支出表、项目支出表按经济分类和支出功能分类科目编制,反映承德市植保植检站年度单位预算中支出预算的总体情况。2025年支出预算269.30万元,其中基本支出253.50万元,包括人员经费243.73万元和日常公用经费9.77万元;项目支出15.80万元,主要为提前下达2024年支持市县科技创新和科学普及专项资金0.1万元,提前下达2024年中央三区科技人才支持计划资金4.2万元,2024年省级农业生态资源保护资金6万元,2025年动植物疫病防控经费5.5万元。 3、比上年增减情况 2025年预算收支安排269.30万元,较2024年预算减少9.56万元,其中:基本支出减少0.79万元,主要为2005年三月减员一人,人员经费减少项目支出减少8.77万元,主要为省级项目拨款减少 三、机关运行经费安排情况 2025年,我单位机关运行经费共计安排9.77万元,主要用于日常维修、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费等日常运行支出。 四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因 2025年,我单位财政拨款“三公”经费预算安排0.6万元,其中因公出国(境)费0.00万元;公务用车购置及运维费0.50万元(其中:公务用车购置费为0.00万元,公务用车运维费0.50万元);公务接待费0.10万元。与2024年相比减少0.01万元,增减变化的主要原因是退休减员1人,公务接待费相应减少。 五、单位项目预算安排情况及绩效目标 1、动植物疫病防控(重大病虫害防治资金)经费(植保站)(常用)绩效目标表 单位:万元 项目编码 13080025P00008610003R 项目名称 动植物疫病防控(重大病虫害防治资金)经费(植保站)(常用) 预算规模及资金用途 预算数 5.50 其中:财政 资金 5.50 其他资金 项目资金5.5万元,用于培训费0.5万余,办公费0.5万元,公务用车运行维护费0.5万元,差旅费4万元 资金支出计划(%) 3月底 6月底 10月底 12月底 25% 50% 90% 100% 绩效目标 1.2025年需要项目经费5.5万元,做好农作物预测预报准确率达到85%以上,保证农业有害生物预警工作有序开展,不发生重大植物疫情。 一级指标 二级指标 三级指标 绩效指标描述 指标值 指标值确定依据 产出指标 数量指标 病虫害情报期数 发布病虫情报期数 ≥15期 农作物病虫害防治条例 质量指标 病虫害防治处置率 病虫害防治处置率 ≥90% 农作物病虫害防治条例 时效指标 病虫害预报期限 病虫害预报2025年12月底前 2025年12月底前完成 实施方案 成本指标 节约使用项目经费 节约使用项目经费 5.5万元 财政局批复资金文件 效益指标 经济效益指标 不涉及 不涉及 不涉及 不涉及 社会效益指标 不涉及 不涉及 不涉及 不涉及 生态效益指标 农田病虫害损失控制在5%以下 农田病虫害受害率 ≤5% 农作物病虫害防治条例 可持续影响指标 持续控制 农作物病虫害可控范围 持续控制 农作物病虫害防治条例 满意度指标 服务对象满意度指标 农民种植户满意度 农民种植户满意度 ≥90% 问卷调查 2、2024年省级农业生态资源保护资金(农药减量控害技术示范项目)绩效目标表 单位:万元 项目编码 13080024P00020610004L 项目名称 2024年省级农业生态资源保护资金(农药减量控害技术示范项目) 预算规模及资金用途 预算数 5.99 其中:财政 资金 5.99 其他资金 主要用于开展农作物病虫草鼠害监测预报,做到对农作物病虫害监测调查全面,信息报送及时,促进农药减量控害,提升农产品品质,为农业安全生产保驾护航。 资金支出计划(%) 3月底 6月底 10月底 12月底 50% 80% 100% 绩效目标 1.2025年需要项目经费5.99万元,主要用于开展农作物病虫草鼠害监测预报,做到对农作物病虫害监测调查全面,预测分析准确,信息报送及时,农作物预测预报准确率达到85%以上,促进农药减量控害,提升农产品品质,为农业安全生产保驾护航。 一级指标 二级指标 三级指标 绩效指标描述 指标值 指标值确定依据 产出指标 数量指标 病虫情报期数 发布病虫情报期数 ≥10期 农作物病虫害防治条例 质量指标 病虫害防治处置率 病虫害防治处置率 ≥90% 农作物病虫害防治条例 时效指标 病虫害预报期限 病虫害预报2025年12月31日前 病虫害预报2025年12月底前 实施方案 成本指标 节约使用项目经费 节约使用项目经费 5.99万元 财政批复资金文件 效益指标 经济效益指标 不涉及 不涉及 不涉及 不涉及 社会效益指标 不涉及 不涉及 不涉及 不涉及 生态效益指标 农田病虫害损失控制 持续控制 农田病虫害损失控制 ≤5% 农作物病虫害防治条例 可持续影响指标 持续控制 农作物病虫害可控范围 持续控制 农作物病虫害防治条例 满意度指标 服务对象满意度指标 农民种植户满意度 农民种植户满意度 ≥90% 问卷调查 3、提前下达2024年支持市县科技创新和科学普及专项资金(植保植检站)绩效目标表 单位:万元 项目编码 13080024P000172100060 项目名称 提前下达2024年支持市县科技创新和科学普及专项资金(植保植检站) 预算规模及资金用途 预算数 0.07 其中:财政 资金 0.07 其他资金 专用材料费0.0745万元 资金支出计划(%) 3月底 6月底 10月底 12月底 50% 100% 绩效目标 1.2025年12月31日前,专用材料费0.0745万元用于推广植保新技术,示范区内新技术、新产品覆盖率90%以上。 一级指标 二级指标 三级指标 绩效指标描述 指标值 指标值确定依据 产出指标 数量指标 新产品推广率 推广的新产品覆盖率 ≥90% 科技人才选派三方协议 质量指标 种植户推广使用 使用率 ≥80% 科技人才选派三方协议 时效指标 及时完成 及时完成 2025年12月31日 科技人才选派三方协议 成本指标 不超出预算支出数 不超出预算支出数 ≤0.07万元 承财教【2023】131号 效益指标 经济效益指标 有害生物损失率 有害生物损失率 ≤5% 科技人才选派三方协议 社会效益指标 社会效益显著 社会效益显著 种植户提高科学防治意识 科技人才选派三方协议 生态效益指标 不涉及 不涉及 不涉及 不涉及 可持续影响指标 不涉及 不涉及 不涉及 不涉及 满意度指标 服务对象满意度指标 服务对象满意度 示范园区内种植户满意度 ≥90% 问卷调查 4、提前下达2024年中央“三区”科技人才支持计划资金(植保植检站)绩效目标表 单位:万元 项目编码 13080024P000184100024 项目名称 提前下达2024年中央“三区”科技人才支持计划资金(植保植检站) 预算规模及资金用途 预算数 4.23 其中:财政 资金 4.23 其他资金 培训费2.734万元,差旅费1.5万元 资金支出计划(%) 3月底 6月底 10月底 12月底 20% 50% 80% 100% 绩效目标 1.2025年12月31日前,开展技术培训2次,培训种植户100人次以上,推广植保新产品新技术2项,示范区内新技术、新产品覆盖率90%以上。 一级指标 二级指标 三级指标 绩效指标描述 指标值 指标值确定依据 产出指标 数量指标 参训人员满意度 参训人员满意度 ≥80% 问卷调查 质量指标 参训人员合格率 参训人员合格率 ≥80% 科技人才选派三方协议 时效指标 及时完成 及时完成 2025年12月31日前完成 科技人才选派三方协议 成本指标 不超预算支出数 不超预算成本支出数 ≤4.23万元 财政局文件承财教【2023】130号 效益指标 经济效益指标 主要农作物病虫危害经济损失比率 主要农作物病虫危害经济损失比率 <5% 科技人才选派三方协议 社会效益指标 社会效益显著 社会效益显著 种植户提高科学防治意识 科技人才选派三方协议 生态效益指标 不涉及 不涉及 不涉及 不涉及 可持续影响指标 不涉及 不涉及 不涉及 不涉及 满意度指标 服务对象满意度指标 服务对象满意度 示范园区内种植户满意度 ≥90% 科技人才选派三方协议 六、政府采购预算情况 单位政府采购预算 501011承德市植保植检站 单位:万元 政府采购项目来源 采购物品名称 政府采购目录序号 计量 单位 数量 单价 政府采购金额(当年部门预算安排资金) 2025年 预留中 小微企 业份额 项目名称 预算 资金 合计 一般公共预算拨款 基金预算拨款 国有资本经营预算拨款 财政专户核拨 单位 资金 上年结转结余 合 计 1.00 1.00 1.00 承德市植保植检站小计 1.00 1.00 1.00 公用经费一 4.86 复印纸 A05040101 包 20 0.03 0.50 0.50 0.50 动植物疫病防控(重大病虫害防治资金)经费(植保站)(常用) 5.50 车辆加油、添加燃料服务 C23120302 吨 .5 1.00 0.50 0.50 0.50 注:同一采购目录序号的物品,其单价会因配置规格不同而变动,均符合资产配置标准。涉密采购事项按照相关规定执行。 七、国有资产信息 承德市植保植检站上年末固定资产金额为265.52万元(详见下表)。本年度拟购置固定资产总额为0.00万元,已按要求列入政府采购预算,详见政府采购预算表。 单位固定资产占用情况表 501011承德市植保植检站 截止时间:2024-12-31 项 目 数量 价值(金额单位:万元) 资产总额 265.52 1、房屋(平方米) 1442.94 175.65 其中:办公用房(平方米) 126 15.29 2、车辆(台、辆) 1 19.03 3、单价在20万元以上的设备 4、其他固定资产 252 70.84 八、名词解释 1、财政拨款收入:指本级财政当年拨付的资金,包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款。 2、财政专户管理资金收入:缴入财政专户、实行专项管理的教育收费收入。 3、单位资金收入:指除财政拨款收入和财政专户管理资金以外的收入,包括事业收入(不含教育收费)、上级补助收入、附属单位上缴收入、事业单位经营收入及其他收入,其中,其他收入主要包括债务收入、投资收益等。 4、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。 5、事业单位经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。 6、上年结转:指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。 7、单位预算支出:包括人员类项目支出、运转类项目支出和特定目标类项目支出。其中:人员类项目支出和运转类项目中的公用经费项目支出对应部门预算中的基本支出;运转类项目中的其他运转类项目支出和特定目标类项目支出对应部门预算中的项目支出,以及经营支出和往来支出。 8、事业单位经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。 9、“三公”经费:纳入财政预算管理的“三公”经费,是指预算部门(单位)用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运维费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运维费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费)及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。 10、机关运行经费:是指各部门(单位)的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。 九、其他需要说明的事项 我单位无其他需要说明的事项。
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